时间:2018-07-03 作者: 新闻来源: 【字号:大 | 中 | 小】
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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:保定市莲池区人民检察院 |
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2017年度 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
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1 |
2 |
3 |
栏次 |
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4 |
5 |
6 |
栏次 |
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7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
32,369,629.93 |
32,399,629.93 |
32,399,629.93 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
30,626,426.54 |
32,690,838.03 |
32,690,838.03 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
18,357,735.56 |
18,357,735.56 |
18,357,735.56 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
12,268,690.98 |
14,333,102.47 |
14,333,102.47 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
25,425,336.67 |
27,489,748.16 |
27,489,748.16 |
二、项目支出 |
63 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
5,015,454.46 |
5,015,454.46 |
5,015,454.46 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
1,065,633.80 |
1,065,633.80 |
1,065,633.80 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
34,434,041.42 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
13,456,857.10 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
13,398,882.47 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
4,914,081.85 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
863,205.00 |
863,205.00 |
863,205.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
2,664,220.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
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|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
32,369,629.93 |
32,399,629.93 |
32,399,629.93 |
本年支出合计 |
83 |
32,369,629.93 |
34,434,041.42 |
34,434,041.42 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
9,353,214.03 |
9,353,214.03 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
9,353,214.03 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
7,318,802.54 |
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
总计 |
36 |
32,369,629.93 |
41,752,843.96 |
41,752,843.96 |
总计 |
95 |
32,369,629.93 |
41,752,843.96 |
41,752,843.96 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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财决01-1表 |
编制单位:保定市莲池区人民检察院 |
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2017年度 |
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金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,369,629.93 |
32,399,629.93 |
32,399,629.93 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
30,626,426.54 |
30,626,426.54 |
0.00 |
32,690,838.03 |
32,690,838.03 |
0.00 |
32,690,838.03 |
32,690,838.03 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
18,357,735.56 |
18,357,735.56 |
0.00 |
18,357,735.56 |
18,357,735.56 |
0.00 |
18,357,735.56 |
18,357,735.56 |
0.00 |
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
12,268,690.98 |
12,268,690.98 |
0.00 |
14,333,102.47 |
14,333,102.47 |
0.00 |
14,333,102.47 |
14,333,102.47 |
0.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
25,425,336.67 |
25,425,336.67 |
0.00 |
27,489,748.16 |
27,489,748.16 |
0.00 |
27,489,748.16 |
27,489,748.16 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
0.00 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
0.00 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
0.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
0.00 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
0.00 |
1,743,203.39 |
1,743,203.39 |
0.00 |
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5,015,454.46 |
5,015,454.46 |
0.00 |
5,015,454.46 |
5,015,454.46 |
0.00 |
5,015,454.46 |
5,015,454.46 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
1,065,633.80 |
1,065,633.80 |
0.00 |
1,065,633.80 |
1,065,633.80 |
0.00 |
1,065,633.80 |
1,065,633.80 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13,456,857.10 |
13,456,857.10 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13,398,882.47 |
13,398,882.47 |
0.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4,914,081.85 |
4,914,081.85 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,664,220.00 |
2,664,220.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
863,205.00 |
863,205.00 |
0.00 |
863,205.00 |
863,205.00 |
0.00 |
863,205.00 |
863,205.00 |
0.00 |
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
32,369,629.93 |
32,399,629.93 |
32,399,629.93 |
本年支出合计 |
77 |
32,369,629.93 |
32,369,629.93 |
0.00 |
34,434,041.42 |
34,434,041.42 |
0.00 |
34,434,041.42 |
34,434,041.42 |
0.00 |
本年支出合计 |
77 |
32,369,629.93 |
32,369,629.93 |
0.00 |
34,434,041.42 |
34,434,041.42 |
0.00 |
34,434,041.42 |
34,434,041.42 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
9,353,214.03 |
9,353,214.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
9,353,214.03 |
9,353,214.03 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
32,369,629.93 |
41,752,843.96 |
41,752,843.96 |
总计 |
83 |
32,369,629.93 |
32,369,629.93 |
0.00 |
41,752,843.96 |
41,752,843.96 |
0.00 |
41,752,843.96 |
41,752,843.96 |
0.00 |
总计 |
83 |
32,369,629.93 |
32,369,629.93 |
0.00 |
41,752,843.96 |
41,752,843.96 |
0.00 |
41,752,843.96 |
41,752,843.96 |
0.00 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
|
|
|
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|
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|
收入支出决算表 |
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|
财决02表 |
编制单位:保定市莲池区人民检察院 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
交纳所得税 |
提取职工福利基金 |
转入事业基金 |
其他 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
合计 |
9,353,214.03 |
9,353,214.03 |
0.00 |
0.00 |
32,399,629.93 |
34,434,041.42 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,318,802.54 |
7,318,802.54 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
9,239,926.03 |
9,239,926.03 |
0.00 |
0.00 |
25,455,336.67 |
27,489,748.16 |
7,205,514.54 |
7,205,514.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,205,514.54 |
7,205,514.54 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,203.39 |
13,203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,203.39 |
13,203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
9,239,926.03 |
9,239,926.03 |
0.00 |
0.00 |
25,442,133.28 |
27,476,544.77 |
7,205,514.54 |
7,205,514.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,205,514.54 |
7,205,514.54 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,210,417.61 |
12,450,289.41 |
2,760,128.20 |
2,760,128.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,760,128.20 |
2,760,128.20 |
0.00 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,172,182.57 |
8,927,859.90 |
1,244,322.67 |
1,244,322.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,244,322.67 |
1,244,322.67 |
0.00 |
0.00 |
2040409 |
两房建设 |
6,488,112.58 |
6,488,112.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,098,395.46 |
389,717.12 |
389,717.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389,717.12 |
389,717.12 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
2,751,813.45 |
2,751,813.45 |
0.00 |
0.00 |
59,533.10 |
0.00 |
2,811,346.55 |
2,811,346.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,811,346.55 |
2,811,346.55 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
113,288.00 |
113,288.00 |
0.00 |
0.00 |
5,015,454.46 |
5,015,454.46 |
113,288.00 |
113,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,288.00 |
113,288.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
113,288.00 |
113,288.00 |
0.00 |
0.00 |
4,722,634.46 |
4,722,634.46 |
113,288.00 |
113,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,288.00 |
113,288.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
113,288.00 |
113,288.00 |
0.00 |
0.00 |
3,744,853.46 |
3,744,853.46 |
113,288.00 |
113,288.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,288.00 |
113,288.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
977,781.00 |
977,781.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292,820.00 |
292,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292,820.00 |
292,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,065,633.80 |
1,065,633.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,065,633.80 |
1,065,633.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
693,769.80 |
693,769.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371,864.00 |
371,864.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
863,205.00 |
863,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
863,205.00 |
863,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
863,205.00 |
863,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
编制单位:保定市莲池区人民检察院 |
|
|
|
|
|
2017年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
32,399,629.93 |
32,399,629.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
25,455,336.67 |
25,455,336.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
13,203.39 |
13,203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040204 |
治安管理 |
13,203.39 |
13,203.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
25,442,133.28 |
25,442,133.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
15,210,417.61 |
15,210,417.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
10,172,182.57 |
10,172,182.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
59,533.10 |
59,533.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
5,015,454.46 |
5,015,454.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,722,634.46 |
4,722,634.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,744,853.46 |
3,744,853.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
977,781.00 |
977,781.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
292,820.00 |
292,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
292,820.00 |
292,820.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,065,633.80 |
1,065,633.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
1,065,633.80 |
1,065,633.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
693,769.80 |
693,769.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助★ |
371,864.00 |
371,864.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
863,205.00 |
863,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
863,205.00 |
863,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
863,205.00 |
863,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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